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Facultad de Administración
Carrera de Contabilidad y Auditoría
Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA
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Autor(es)
2014
Metodología para la implementación de un sistema de control interno de la empresa laboratorios G.M de la ciudad de Guayaquil Año 2012-2013
Raza Caicedo, Javier
;
Campoverde Guamanquispe, Ana Mercedes
nov-2014
Análisis del sistema de control interno en los departamentos de bodega y compras de agrícola sapriet s.a. de la provincia de El Oro- periodo 2011
Salazar Escobar, Aníbal
;
Palacios Mosquera, Junnior Alexander
;
Jácome Correa, Katherine Vanessa
2015
Aplicación de un modelo de control y gestión financiera en la recuperación de cartera y maximizar los niveles de liquidez de la cooperativa de ahorro y crédito 13 de Abril
Torres Miranda, José
;
Barragán Ramírez, María José
oct-2015
Análisis de las cuentas por cobrar por medio de los indicadores de liquidez solvencia y de gestión de la empresa promologics s.a. de la ciudad de Guayaquil período 2013
Loor Mero, Cindy Melissa
;
Palacios Vera, Carolina Viviana
;
Estrada Roman, Verónica Roxana
nov-2012
Elaboración de un manual de procedimientos de control interno en el área financiera de la cooperativa de taxis Bolívar Muentes
Macate Urrutia, Paula Miriam
;
Defaz Briones, Lady Marianella
;
Rodríguez Villafuerte, Mónica Rocío
oct-2013
Diseño de procedimientos para optimizar el control interno administrativo contable de la empresa eucalipto s. a de la ciudad de Guayaquil período 2012.
Zambrano Saltos, Fulton Teodomiro
;
Fonseca Vega, Jessica Bertha
;
Tapia Urdanigo, María Victoria
sep-2012
Diseño de un sistema de control interno, para las PYMEs que dan servicio de alimentación italiandeli
Suárez Piñeiro, Luis
;
Mendoza Velasco, Jasmín Lucrecia
;
Ponce Quimís, Wellington Arnulfo
sep-2014
Examen de auditoría financiera a las cuentas de inventario de la empresa comercializadora de productos médicos y cosméticos, ecualab s.a, periodo 2012
Hurtado Palmiro, Estela
;
Icaza Lozano, Lissette Paola
;
Muñoz Cantos, María Fernanda
jun-2013
Análisis del control interno del departamento financiero de la subsecretaría de acuacultura
Ordóñez Vivero, Rosa Elena
;
García Bravo, Diana Raquel
ene-2013
Análisis de los procesos de control interno del departamento de contabilidad en la unidad académica naval Almirante Illingworth de la ciudad de Guayaquil, periodo 2011-2012
Suárez Gallegos, Gastón Guillermo
;
Bajaña López, Flor Magdalena
;
Ube Alvaro, Johanna Helen
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Author
1
Andrade Apolo, Pamela del Cisne
1
Andrade Huayamave, Javier Alfonso
1
Aquino Onofre, Gabriel Robert
1
Arce Cuzme, Genesis Jacqueline
1
Arroyo Castro, Nashib Lucretzia
1
Bajaña García, Geovanny Heriberto
1
Bajaña López, Flor Magdalena
1
Barragán Ramírez, María José
1
Barzola Torres, Lady Brigette
1
Cabezas Candell, Gabriela Alejandra
.
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20
Contabilidad
15
Empresa
9
Estado financiero
8
Incidencia
8
Inventario
6
Auditoría
5
Compañía
4
Liquidez
4
Negocio
3
Análisis
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7
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2016
3
2015
9
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10
2013
5
2012