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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorHurtado Palmiro, Estela-
dc.contributor.authorArroyo Castro, Nashib Lucretzia-
dc.contributor.authorGuzmán Olvera, Fernando David-
dc.date.accessioned2019-08-01T23:05:41Z-
dc.date.available2019-08-01T23:05:41Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationArroyo Castro, Nashib Lucretzia; Guzmán Olvera, Fernando David (2019). Evaluación del sistema de control interno en la compañía AUTOANEXA S.A. y su afectación en los estados financieros. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 106 p.es_ES
dc.identifier.otherULVR-BG/CD-611/ARRe-
dc.identifier.urihttp://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3277-
dc.description.abstractEl control interno en una compañía sirve para mejorar los procesos que tiene, mediante la identificación y reajuste en los procedimientos aplicados, dicho control es muy útil en la toma de decisiones gerenciales ya que permite establecer parámetros totalmente eficientes y eficaces para el crecimiento de la compañía. Para comprender un poco más sobre la relevancia de llevar a cabo un control interno, es necesario conocer los propósitos que conlleva el mismo, como es salvaguardar los activos que posee una compañía, minimizar los riesgos que puedan surgir día tras día, así como también, detectar las posibles desviaciones que ocasionen el incumplimiento de los objetivos……..es_ES
dc.format.extent106 p.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherGuayaquil: ULVR, 2019.es_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/es_ES
dc.subjectEvaluaciónes_ES
dc.subjectControl internoes_ES
dc.subjectRiesgoes_ES
dc.subjectContabilidades_ES
dc.titleEvaluación del sistema de control interno en la compañía AUTOANEXA S.A. y su afectación en los estados financieroses_ES
dc.typebachelorThesises_ES
Aparece en las Tesis: Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA

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