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http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4136
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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Arias Domínguez, Elizabeth Carmen | - |
dc.contributor.author | Varas Navas, Juan Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-30T16:06:54Z | - |
dc.date.available | 2020-12-30T16:06:54Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Varas Navas, Juan Gabriel (2020). Auditoría interna y su efecto en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de las PYMES comerciales. Guayaquil. ULVR. Posgrado / Maestría en Contabilidad y Auditoría / Tesis Maestría en Contabilidad y Auditoría. 130 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TM-226/VARa | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4136 | - |
dc.description | This research work entitled "INTERNAL AUDIT AND ITS EFFECT ON THE COMPLIANCE OF THE STRATEGIC OBJECTIVES OF COMMERCIAL SMEs.", Was carried out in order to obtain information related to companies in the commercial SME sector by virtue of being the main source production of goods and services, bases of the social development of the country. For this, it was carried out through the analysis of the case of one of the companies in that sector domiciled in the city of Guayaquil, Guayas province. The objective of the investigation was to design an audit model that allows the identification, evaluation and mitigation of risks, as well as the application of controls that allow the administration to make timely decisions……….. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado “AUDITORÍA INTERNA Y SU EFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LAS PYMES COMERCIALES.”, fue realizado con la finalidad de obtener la información relacionada con las empresas del sector pyme comercial en virtud a ser la principal fuente de producción de bienes y servicios, bases del desarrollo social del país. Para ello se efectuó mediante el análisis de caso de una de las empresas de dicho sector domiciliada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. El objetivo de la investigación fue diseñar un modelo de auditoría que permita la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos, así como la aplicación de controles que permitan a la administración la toma oportuna de decisiones………… | es_ES |
dc.format.extent | 130 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2020. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Auditoría | es_ES |
dc.subject | Control interno | es_ES |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.title | Auditoría interna y su efecto en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de las PYMES comerciales | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Maestría en Contabilidad y Auditoría |
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Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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