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http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6133
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Tenesaca Gavilánez, Manuel Antonio | - |
dc.contributor.author | Llanos Vilema, Cristhian Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T15:33:02Z | - |
dc.date.available | 2023-03-29T15:33:02Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Llanos Vilema, Cristhian Eduardo (2023). El control interno y su impacto en los estados financieros de la Compañía Motorepuestos S.A. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 79 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-814/LLAc | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6133 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como punto de partida y análisis a la Compañía Motorepuestos S.A., y su situación tanto administrativa como financiera dentro de los años 2021 y 2020. Uno de los principales problemas que ha presentado la Compañía es la constante presentación de ajustes contables sobre ciertas cuentas dentro de los Estados Financieros y el correcto desempeño administrativo en ciertas áreas estratégicas de la entidad. El presente estudio tiene como finalidad demostrar el origen de todas las problemáticas que pudiese tener la Compañía a través de un análisis sobre la existencia, evaluación y seguimiento del control interno, así como las posibles soluciones a ser tomadas en cuenta con la finalidad de minimizar estos riesgos y posibles errores en la entidad. Para poder llevar a cabo el análisis necesario que nos permita encontrar la información idónea y adecuada se utilizaron diferentes técnicas de estudio como la observación, análisis financieros a través del cálculo de índices financieros, variaciones y su interpretación que me permitiese evaluar la situación económica de la Compañía a la actualidad, así mismos se emplearon otras herramientas de carácter no financiero como la aplicación de entrevistas y cuestionarios a personal clave dentro de la entidad, lo que sirvió para poder identificar las debilidades y los orígenes de los mismos en cuanto al manejo administrativo sobre el control interno y su evaluación............. | es_ES |
dc.format.extent | 79 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2023. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Auditoría financiera | es_ES |
dc.subject | Estado financiero | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.subject | Compañía | es_ES |
dc.title | El control interno y su impacto en los estados financieros de la Compañía Motorepuestos S.A. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
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Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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