Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7017| Título : | Auditoría de cuentas por pagar |
| Autor : | Bueno Bajaña, Juan Felipe |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Hurel Franco, Gisella |
| Palabras clave : | Organización;Empresa;Contabilidad;Auditoría financiera |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2024. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Bueno Bajaña, Juan Felipe (2024). Auditoría de cuentas por pagar. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 27 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 27 p. |
| Resumen : | El papel que ha desempeñado el control interno en las organizaciones ha sido fundamental para la toma de sus decisiones ya que son un conjunto de políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizativas diseñadas para proporcionar una seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos de una organización. Un excelente sistema de control interno es aquel que no daña las conexiones empresa-clientes y mantiene, en un nivel de alta dignidad humana, las relaciones de dirigentes y subordinados. Su función es aplicable a todas las áreas de operación de los negocios y de su efectividad depende que la administración obtenga la información necesaria para seleccionar las alternativas que mejor convengan a los intereses de la entidad. (Gonzales A. , 2013).... |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7017 |
| Aparece en las Tesis: | Ingeniería en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TC-ULVR-0276.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
