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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorCastañeda Vélez, Fanny Lorena-
dc.contributor.authorVillegas Galarza, Evelyn Paulina-
dc.date.accessioned2024-06-05T21:40:20Z-
dc.date.available2024-06-05T21:40:20Z-
dc.date.issued2024-
dc.identifier.citationVillegas Galarza, Evelyn Paulina (2024). Análisis de los riesgos de manejo y control del departamento financiero de la Empresa EPVG. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 66 p.es_ES
dc.identifier.otherULVR-BG/DI-TP-875/VILa-
dc.identifier.urihttp://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7332-
dc.descriptionThis research work is carried out with the purpose of learning and knowing about international auditing standards through the study, interviews and documentary analysis of the company that is used for the research work, as in this case it is the financial department in the central cash area. We will know how to apply these standards in the cases that arise in the audited company, we will learn the preparation of internal control questionnaires, which helps us in the assessment and weighting of a status for both the company and the area and personnel questioned. The preparation of a procedures manual for the cashier area, which in this case is the area studied, where this manual will be used to guarantee the financial information received, reliability will be increased both in the work staff and in the procedures to be followed to the correct management of the various areas of a company. We guarantee better internal control through the implementation of procedure manuals for each risk revealed by the audit carried out.........es_ES
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación se lo realiza con el propósito de aprender y conocer sobre las normas internacionales de auditoría a través del estudio, entrevistas y análisis documental de la empresa que se utilice para el trabajo de investigación, como en este caso, es el departamento financiero en el área de caja central. Conoceremos como aplicar dichas normas en los casos que se presenten en la empresa auditada, aprenderemos la elaboración de cuestionarios de control interno, mismo que nos ayuda a la valoración y ponderación de un status tanto para la empresa como para el área y personal cuestionado. La elaboración de un manual de procedimientos para el área de caja que en este caso es el área estudiada, donde se buscara con ese manual garantizar la información financiera recibida, se incrementara la confiabilidad tanto en el personal de trabajo como en los procedimientos a seguir para el correcto manejo de las diversas áreas de una empresa. Garantizamos un mejor control interno a partir de la implementación de los manuales de procedimientos para cada riesgo que revele la auditoría realizada...........es_ES
dc.format.extent66 p.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherGuayaquil: ULVR, 2024.es_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/es_ES
dc.subjectNormativaes_ES
dc.subjectEmpresaes_ES
dc.subjectAuditoríaes_ES
dc.subjectContabilidades_ES
dc.titleAnálisis de los riesgos de manejo y control del departamento financiero de la Empresa EPVGes_ES
dc.typebachelorThesises_ES
Aparece en las Tesis: Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA

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