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http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8304| Título : | El control interno y la liquidez de las agencias digitales |
| Autor : | Monserrate Reyes, Joselin Dayana Parada Fernández, Zoila Raquel |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Muñoz Montiel, Erwin Gustavo |
| Palabras clave : | Liquidez;Finanzas;Gestión;Empresa |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2025. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Monserrate Reyes, Joselin Dayana; Parada Fernández, Zoila Raquel (2025). El control interno y la liquidez de las agencias digitales. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 105 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 105 p. |
| Resumen : | Durante la revisión del análisis del control interno en la empresa Quantumbit S.A., se determinó que si existirá efectividad en el control interno esta tendría un impacto directo en la liquidez de la empresa, lo que se traduce en su capacidad para cumplir con obligaciones a corto plazo. La implementación de controles internos robustos va a facilitar Quantumbit S.A. a optimizar la gestión de sus flujos de efectivo, disminuir el riesgo de errores o fraudes en la administración de fondos y mejorar la toma de decisiones financieras. No obstante, se identificaron ciertas deficiencias en los procesos relacionados con cuentas por cobrar y pagos a proveedores, que ocasionan obstáculos en la disponibilidad de liquidez inmediata. La falta de un seguimiento adecuado en la recuperación de créditos, junto con retrasos en las conciliaciones bancarias, ha impactado negativamente en la rotación del efectivo. En resumen, es fundamental fortalecer el sistema de control interno en áreas críticas como tesorería, cartera y cuentas por pagar para mejorar los indicadores de liquidez de Quantumbit S.A., minimizar el riesgo financiero y promover una gestión más eficiente de sus recursos. |
| Descripción : | During the review of the internal control analysis at Quantumbit S.A., it was determined that effective internal control would have a direct impact on the company's liquidity, which translates into its ability to meet short-term obligations. The implementation of robust internal controls will help Quantumbit S.A. optimize its cash flow management, reduce the risk of errors or fraud in fund management, and improve financial decision-making. However, certain deficiencies were identified in the processes related to accounts receivable and supplier payments, which hinder the availability of immediate liquidity. The lack of adequate follow-up in loan recovery, along with delays in bank reconciliations, has negatively impacted cash turnover. In summary, it is essential to strengthen the internal control system in critical areas such as treasury, portfolio, and accounts payable to improve Quantumbit S.A.'s liquidity indicators, minimize financial risk, and promote more efficient management of its resources. |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8304 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis Licenciado en Contabilidad y Auditoría |
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