Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3277
Título : Evaluación del sistema de control interno en la compañía AUTOANEXA S.A. y su afectación en los estados financieros
Autor : Arroyo Castro, Nashib Lucretzia
Guzmán Olvera, Fernando David
metadata.dc.contributor.advisor: Hurtado Palmiro, Estela
Palabras clave : Evaluación;Control interno;Riesgo;Contabilidad
metadata.dc.rights: openAccess
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/
Fecha de publicación : 2019
Editorial : Guayaquil: ULVR, 2019.
metadata.dc.language.iso: spa
Citación : Arroyo Castro, Nashib Lucretzia; Guzmán Olvera, Fernando David (2019). Evaluación del sistema de control interno en la compañía AUTOANEXA S.A. y su afectación en los estados financieros. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 106 p.
metadata.dc.format.extent: 106 p.
Resumen : El control interno en una compañía sirve para mejorar los procesos que tiene, mediante la identificación y reajuste en los procedimientos aplicados, dicho control es muy útil en la toma de decisiones gerenciales ya que permite establecer parámetros totalmente eficientes y eficaces para el crecimiento de la compañía. Para comprender un poco más sobre la relevancia de llevar a cabo un control interno, es necesario conocer los propósitos que conlleva el mismo, como es salvaguardar los activos que posee una compañía, minimizar los riesgos que puedan surgir día tras día, así como también, detectar las posibles desviaciones que ocasionen el incumplimiento de los objetivos……..
URI : http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3277
Aparece en las Tesis: Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
T-ULVR-2862.pdfTESIS A TEXTO COMPLETO2,43 MBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons